|
(两天版) 【课程收益】: 在大陆开公司办企业要交的税种很多,税负也很重,综合税负率已居世界第二。另 一方面,中小企业之间的竞争,主要还是税务成本最小化能力的竞争。如何做到税收成本最小化?那就是只有通过 税务筹划。 筹划可以令企业在合法合理的前提下,减轻税收负担、降低 企业经营成本,最大限度增加企业的效益。但是我们国家税收种类繁多,政策变化频繁,专业人才匮乏。因此,如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的 税务筹划技巧,是摆在企业管理者面前的一道难题。在当前经济增长放缓、企业利润微薄的常态下,公司管理层总是希望财务部门能想办法降低税负。因此,通过合理的 税务筹划改善赢利,更是具有重大的现实意义。 《 税务筹划与合理节税》课程,系统全面地介绍税务管理和筹划的相关知识,有重点地讲解企业的业务环节与税负之间的因果关系;详述各税种知识,在不同情况下的节税技巧。协调企业各部门的利益,掌握 税务筹划与 企业战略决策的协同关系。全程运用具体发生的案例,深入浅出、容易掌握。另结合国内税收制度和政策的最新变化,分享第一手的最新案例。 【培训对象】: 【培训时间】: 2天(上午9:00-12:00,下午1:30-5:00 ) 【课程大纲】: 引子(含案例) 第一章 税收基础知识“新常态” 一、税收关系企业利益 二、企业纳税“义务”与“贻误” 三、大陆税负痛苦指数分析 第二章 合理避税方法“一点通” 一、纳税人具有合理避税权(含案例) 三、合理避税的基本思路(含案例) 四、合理避税的基本技术及筹划空间(含案例) 第三章 “经营”决定合理避税 一、企业无法合理节税的根源(含案例) 二、企业老板对财务人员的认识误区(含案例) 三、业务部门与财务部门协助(含案例) 第四章 企业整体税收筹划方案与案例分享 一、企业投资决策纳税筹划方案与案例分享 三、企业融资决策纳税筹划方案与案例分享 四、企业再投资与结业决策纳税筹划方案与案例分享 五、企业跨国经营纳税筹划方案与案例分享 第五章 企业主要税种筹划方案与案例分享 二、企业消费税纳税筹划方案与案例分享 三、企业营业税纳税筹划方案与案例分享 四、企业进出口税纳税筹划方案与案例分享 五、企业房产税纳税筹划方案与案例分享 一、税务局反避税经典案例分享
|